一、2018年1月1日起,示范区金库正式运行,原经济区、高新区、民营区财政收支正式合并。2018年度财政预算统筹安排三区可用财力,部门预算按照“大部门” 编制。
二、一般公共收入预算安排32.75亿元(以2017年收入29.77亿元为基数,增长10%测算);基金收入预算安排100亿元,加上一般公共预算结余2.28亿元,基金结余5.58亿元,减去财政对外借款6.10亿元, 2018年可用财力134.51亿元。
三、安排支出预算的总原则是积极稳妥,量入为出,保障重点建设,保障民生需求,压缩一般性项目。
四、基本支出分为人员支出和公用支出两类,项目支出分为行政运行类、民生保障类、园区维护类、政策扶持类、基本建设类。人员支出汇总列入人力资源部,公用支出和项目支出按部门列出明细(见附表)。
五、根据管委会转型项目建设年的总体部署,支出预算向基本建设和政策扶持倾斜。基本建设类项目安排76.04亿元,占总支出的56.6%;政策性扶持类项目安排33.73亿元,占总支出的25.1%;两项合计安排109.77亿元,占总支出的81.7%。
六、民生保障类项目安排2.66亿元,占总支出的2.0%;园区维护类项目安排1.76亿元,占总支出的1.3%;行政运行类项目安排5.29亿元,占总支出的3.9%;人员和公用支出安排3.15亿元,占总支出的2.3%。
七、根据阳曲产业园区事业服务中心财政管理体制,安排切块经费10亿元。
八、按照《预算法》的相关规定和示范区建设实际,财政总预备费安排8600万元,占一般公共预算支出的3%,用于预算未能安排的紧急项目和预算执行中增加的必要性支出。为防范风险,安排投融资风险准备金1亿元。
列入预算的各类支出合计134.50亿元,收支平衡。
九、基金收入预算安排100亿元,全部为土地出让收入,占当年可用财力的74.35%。
十、预算下达后,各部门、各单位作为预算执行的主体,对预算执行的合法性、合规性、可行性负责,财政管理运营部对各部门、各单位的预算执行情况进行全面的预算绩效管理。


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