第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置情况
根据中央编办《关于设立山西转型综合改革示范区管委会的批复》(中央编办复字[2017]9号)和《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发<关于组建山西转型综合改革示范区管委会的框架意见的通知>》(晋办发[2017]2号)文件,山西转型综合改革示范区有管委会于2017年2月正式挂牌成立,为山西省政府派出机构,正厅级建制,委托太原市政府管理,设立一级财政、一级金库;设立中国共产党山西转型综合改革示范区工作委员会,委托太原市委管理,与示范区管委会合署办公。
按照山西省委、省政府办公厅关于印发《山西转型综合改革示范区管理委员会(中国共产党山西转型综合改革示范区工作委员会)主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(晋办发[2017]46号)要求,整合太原都市区内的太原经济技术开发区、太原高新技术产业开发区、太原武宿综合保税区、太原工业园区、山西科技创新城等5个园区管理机构和职能,组建山西转型综合改革示范区管委会,将晋中经济技术开发区、山西榆次工业园区(含山西中鼎物流园、新能源汽车园)以及山西大学城等3个园区所辖区域和南部潇河扩区范围、阳曲扩区范围,统一纳入示范区管委会管理,总规划面积600平方公里。
(一)示范区管委会主要职责
1.承担统筹协调和推进山西转型综合改革示范区建设发展责任,对示范区统一政策、统一规划、统一管理。
2.依法经授权或受委托行使省级(部分)、市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹示范区经济社会发展规划,城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划;统筹示范区节能评估、社会稳定风险评估;统筹示范区开发建设。
3.统筹示范区综合改革工作,组织实施国家、省和市在示范区的各项体制机制创新改革试点工作;负责示范区创新驱动发展体制机制研究,按照专业化、市场化、国际化要求,创新示范区运行机制;改革干部人事管理制度,实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
4.制定并组织实施示范区经济社会发展规划和年度计划;协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。
5.负责示范区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作。
6.依法承担示范区土地规划、用地计划、土地供应以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理;负责落实耕地占补平衡工作。
7.实施创新驱动发展,加大科技创新力度,建立从研发到产业化推广的全链条、系列化创新体系;负责推进大众创业、万众创新;推进科技成果转化和各类产权交易;加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设,完善科技服务体系,营造亲商安商助商开发区文化;创建国家可持续发展议程创新示范区。
8.研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划;大力培育发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术、新能源汽车、现代煤化工研发等战略性新兴产业,加快产业转型升级。
9.统筹示范区生态文明建设,按照有关规定和授权开展示范区环境保护工作。
10.统筹示范区行政审批制度改革工作,承接并行使省及太原市依法赋予示范区的行政权力事项,编制公布权力清单和责任清单;推进“互联网+政务服务”工作。
11.推进示范区对外开放合作,统筹制定示范区招商引资政策,精准招商,组织示范区重大项目招商;建立健全项目跟踪服务机制。
12.负责示范区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。
13.制定实施人才政策,建立以企业为主体、以市场为导向,政策合理引导的人才机制,建设人才兴业基地,培育和引进创新创业领军人才、海内外高层次人才、经营管理人才、高技能专业技术人才;探索高层次人才市场化薪酬制度。
14.制定园区各类融资扶持服务政策;负责财政预决算并向太原市人民代表大会及其常务委员会报告;负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作,协助税收征管工作。
15.统筹示范区法制建设和依法行政工作、综合执法工作;依法履行示范区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。
16.协调监督省及太原市有关部门派驻示范区的相关机构工作。
17.承办山西省政府、太原市政府交办的其他事项。
(二)示范区党工委主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中共山西省委、中共太原市委工作部署,监督检查落实情况。
2.负责领导班子和基层组织建设,确定党建工作目标任务;按照有关规定审批所属企事业单位党组织设置;负责发展党员工作。
3.在中共太原市委的领导下,按照有关规定及干部管理权限,承担机关及所属企事业单位干部管理工作。
4.负责示范区对外宣传工作,精神文明建设、企业文化建设、职工思想政治工作。
5.承办中共山西省委、中共太原市委交办的其他事项。
(三)机构设置情况
1、从决算构成看,示范区管委会(示范区党工委)部门决算主要包括示范区管委会12个内设部门和由财政评审支付统一独立核算的管委会所属事业单位(说明:2017年由于示范区刚刚组建成立,人员尚未确定,部分事业单位虽然成立,但是预算和部分人员安排在管委会的内设部门,所以部分事业单位的预算和支出包含在管委会内设部门)。
2、示范区唐槐园区事业服务中心、学府园区事业服务中心、潇河园区事业服务中心、科创城事业服务中心、阳曲产业园区事业服务中心和晋中经济技术开发区、山西榆次工业园区(含山西中鼎物流园、新能源汽车园)以及山西大学城自行独立公开决算。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
2017年纳入部门决算汇编范围的工作机构明细如下:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
山西转型综改示范区管理委员会综合办公室 |
|
2 |
山西转型综改示范区管理委员会政策法规事务部 |
|
3 |
山西转型综改示范区管理委员会党群工作部 |
|
4 |
山西转型综改示范区管理委员会人力资源部 |
|
5 |
山西转型综改示范区管理委员会财政管理运营部 |
|
6 |
山西转型综改示范区管理委员会综合执法局 |
|
7 |
山西转型综改示范区管理委员会投资合作部(国际合作部) |
|
8 |
山西转型综改示范区管理委员会创新发展部 |
|
9 |
山西转型综改示范区管理委员会建设管理部 |
|
10 |
山西转型综改示范区管理委员会安全生产监督运行部 |
|
11 |
山西转型综改示范区管理委员会行政审批局 |
|
12 |
山西转型综改示范区管理委员投融资促进中心 |
|
13 |
山西转型综改示范区管理委员人才引进交流服务中心 |
|
14 |
山西转型综改示范区管理委员资产经营管理服务中心 |
三、决算收支增减变化情况说明
因示范区管委会成立于2017年2月,没有基础数据,所以无法编写决算收支增减说明和三公经费增减说明。
四、机关运行经费执行情况说明
2017年综改区机关运行经费支出10,630.29万元,主要为保障行政单位运行和用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
五、政府采购支出情况说明
示范区管委会各单位严格执行《山西转型综改示范区政府采购管理办法》,严格履行政府采购程序,2017年度政府采购277.3万元,主要为专用设备和办公设备。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,决算报表显示有4辆公务用车。
实际情况是共有149辆,其中,厅级领导使用6辆、一般公务用车43辆、执法用车16辆,年底报废84辆。主要原因是示范区刚合并成立,原高新区、经济区公务用车由示范区管委会统一调配,资产清查工作尚未彻底完成,各单位未能将固定资产及时登账,2018年清产核资工作完成后,各单位固定资产已全部进行了账务处理。
另外,2017年1月示范区管委会使用经济区财政资金购置公务用车1辆,价值179,800.00元,该车作为固定资产登记在原经济区,未体现到2017年决算中。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017年,综改区刚刚整合,各项工作制度亟待建立完善。2017年的预算绩效工作以理顺关系为主,具体讲主要是承接并理顺原经济区、高新区、民营区财政部门绩效管理工作的流程、责任和制度,我们在年初下达了项目绩效工作计划,试行全流程的绩效评价管理,纳入2017年绩效管理的项目共16个,总金额587,883.5万元,基本覆盖了管委会全部预算单位。2017年,我们还下文推行预算项目库管理,并在预算软件中得以实现。
九、对专业性较强的名词的解释
(1)基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(2)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(3)“三公”经费
指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(4)机关运行经费
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分 公开表格
一、收入支出决算总表
2017年收入支出决算表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开01表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
266,673.63 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
12,836.86 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
205,563.50 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
1,332.40 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
20,325.79 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
446.07 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
824.04 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
563.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
6.60 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
10,369.01 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
2,899.02 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
10,821.97 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
17.11 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
22.66 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
206,208.14 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
266,673.63 |
本年支出合计 |
60 |
266,673.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
0.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
266,673.63 |
总计 |
70 |
266,673.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
2017年收入决算表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开02表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
266,673.63 |
266,673.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,836.86 |
12,836.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,710.57 |
9,710.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
8,650.20 |
8,650.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
697.65 |
697.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010303 |
机关服务 |
257.67 |
257.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010307 |
法制建设 |
98.40 |
98.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010308 |
信访事务 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010401 |
行政运行 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
26.95 |
26.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010501 |
行政运行 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20106 |
财政事务 |
706.32 |
706.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
34.27 |
34.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
151.12 |
151.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
475.04 |
475.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010650 |
事业运行 |
9.34 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20110 |
人力资源事务 |
1,278.97 |
1,278.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011001 |
行政运行 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
892.94 |
892.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011007 |
博士后日常经费 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
338.21 |
338.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011050 |
事业运行 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
31.69 |
31.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011103 |
机关服务 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
429.39 |
429.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
45.13 |
45.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
24.30 |
24.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
359.96 |
359.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20114 |
知识产权事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011401 |
行政运行 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2012901 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
625.07 |
625.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
36.44 |
36.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
585.77 |
585.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013150 |
事业运行 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,332.40 |
1,332.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20502 |
普通教育 |
1,332.40 |
1,332.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,332.40 |
1,332.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
20,325.79 |
20,325.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
160.73 |
160.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060101 |
行政运行 |
86.52 |
86.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
74.22 |
74.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
18,561.79 |
18,561.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18,541.00 |
18,541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
20.28 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060701 |
机构运行 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,580.00 |
1,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,580.00 |
1,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
446.07 |
446.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2070407 |
新闻通讯 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
440.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
824.04 |
824.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
209.12 |
209.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
208.87 |
208.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
322.34 |
322.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
253.05 |
253.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
69.29 |
69.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
32.38 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
251.36 |
251.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
251.36 |
251.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
563.96 |
563.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
540.08 |
540.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
540.08 |
540.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助★ |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101204 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2110101 |
行政运行 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,369.01 |
10,369.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
579.65 |
579.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
59.51 |
59.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
356.66 |
356.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120104 |
城管执法 |
146.02 |
146.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3,532.22 |
3,532.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3,532.22 |
3,532.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693.64 |
693.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
693.64 |
693.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,725.00 |
3,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,725.00 |
3,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
1,838.50 |
1,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,838.50 |
1,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
2,899.02 |
2,899.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21305 |
扶贫 |
2,899.02 |
2,899.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130501 |
行政运行 |
38.83 |
38.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,858.74 |
2,858.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,821.97 |
10,821.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
8,236.17 |
8,236.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
8,236.17 |
8,236.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21506 |
安全生产监管 |
68.11 |
68.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150601 |
行政运行 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
38.92 |
38.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21507 |
国有资产监管 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150701 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,512.57 |
2,512.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150801 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
16.47 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,488.10 |
2,488.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2160601 |
行政运行 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2160602 |
一般行政管理事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
22.66 |
22.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2200150 |
事业运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22004 |
地震事务 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2200450 |
地震事业机构 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
206,208.14 |
206,208.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22999 |
其他支出 |
6,208.14 |
6,208.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2299901 |
其他支出 |
6,208.14 |
6,208.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
2017年支出决算表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开03表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
266,673.63 |
10,725.72 |
255,947.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,836.86 |
8,862.28 |
3,974.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,710.57 |
8,663.35 |
1,047.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
8,650.20 |
8,650.08 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
697.65 |
13.26 |
684.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010303 |
机关服务 |
257.67 |
0.00 |
257.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010307 |
法制建设 |
98.40 |
0.00 |
98.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010308 |
信访事务 |
6.65 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010401 |
行政运行 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
26.95 |
9.30 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010501 |
行政运行 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
17.65 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20106 |
财政事务 |
706.32 |
43.69 |
662.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
34.72 |
34.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
34.27 |
0.00 |
34.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
151.12 |
8.67 |
142.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
475.04 |
0.04 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010650 |
事业运行 |
9.34 |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.83 |
0.26 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20110 |
人力资源事务 |
1,278.97 |
49.22 |
1,229.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011001 |
行政运行 |
34.00 |
33.90 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
892.94 |
1.50 |
891.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011007 |
博士后日常经费 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
338.21 |
0.00 |
338.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011050 |
事业运行 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
48.78 |
3.74 |
45.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
31.69 |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011103 |
机关服务 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
429.39 |
43.89 |
385.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
45.13 |
43.80 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
24.30 |
0.09 |
24.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
359.96 |
0.00 |
359.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20114 |
知识产权事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2011401 |
行政运行 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2012901 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
625.07 |
38.95 |
586.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
36.44 |
36.09 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
585.77 |
0.00 |
585.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013150 |
事业运行 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,332.40 |
1,212.57 |
119.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20502 |
普通教育 |
1,332.40 |
1,212.57 |
119.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,332.40 |
1,212.57 |
119.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
20,325.79 |
85.96 |
20,239.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
160.73 |
82.97 |
77.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060101 |
行政运行 |
86.52 |
82.97 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
74.22 |
0.00 |
74.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
18,561.79 |
0.00 |
18,561.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
20.79 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18,541.00 |
0.00 |
18,541.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
20.28 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2060701 |
机构运行 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,580.00 |
0.00 |
1,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,580.00 |
0.00 |
1,580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
446.07 |
6.07 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2070407 |
新闻通讯 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
824.04 |
298.49 |
525.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
209.12 |
9.12 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
208.87 |
8.87 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
322.34 |
280.53 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
253.05 |
253.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
69.29 |
27.48 |
41.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
32.38 |
0.00 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
32.38 |
0.00 |
32.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
251.36 |
0.00 |
251.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
251.36 |
0.00 |
251.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
563.96 |
57.09 |
506.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
540.08 |
49.81 |
490.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
540.08 |
49.81 |
490.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助★ |
11.53 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101204 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ |
5.06 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2110101 |
行政运行 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,369.01 |
144.26 |
10,224.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
579.65 |
132.80 |
446.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
59.51 |
50.96 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
356.66 |
0.00 |
356.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120104 |
城管执法 |
146.02 |
72.00 |
74.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
17.47 |
9.86 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3,532.22 |
0.00 |
3,532.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3,532.22 |
0.00 |
3,532.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693.64 |
11.46 |
682.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
693.64 |
11.46 |
682.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,725.00 |
0.00 |
3,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
3,725.00 |
0.00 |
3,725.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
1,838.50 |
0.00 |
1,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,838.50 |
0.00 |
1,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
2,899.02 |
0.00 |
2,899.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21305 |
扶贫 |
2,899.02 |
0.00 |
2,899.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130501 |
行政运行 |
38.83 |
0.00 |
38.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,858.74 |
0.00 |
2,858.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,821.97 |
32.34 |
10,789.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
8,236.17 |
19.03 |
8,217.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
8,236.17 |
19.03 |
8,217.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21506 |
安全生产监管 |
68.11 |
5.19 |
62.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150601 |
行政运行 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
38.92 |
0.00 |
38.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.19 |
5.19 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21507 |
国有资产监管 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150701 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,512.57 |
3.00 |
2,509.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150801 |
行政运行 |
8.00 |
3.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
16.47 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,488.10 |
0.00 |
2,488.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2160601 |
行政运行 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2160602 |
一般行政管理事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
22.66 |
2.96 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2200150 |
事业运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22004 |
地震事务 |
20.66 |
0.96 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
19.66 |
0.96 |
18.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2200450 |
地震事业机构 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
206,208.14 |
0.00 |
206,208.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22999 |
其他支出 |
6,208.14 |
0.00 |
6,208.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2299901 |
其他支出 |
6,208.14 |
0.00 |
6,208.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
2017年财政拨款收入支出决算总表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开04表
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
61,110.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
12,836.86 |
12,836.86 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
205,563.50 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1,332.40 |
1,332.40 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
20,325.79 |
20,325.79 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
446.07 |
446.07 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
824.04 |
824.04 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
563.96 |
563.96 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
10,369.01 |
4,805.51 |
5,563.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,899.02 |
2,899.02 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
10,821.97 |
10,821.97 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
22.66 |
22.66 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
206,208.14 |
6,208.14 |
200,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
266,673.63 |
本年支出合计 |
77 |
266,673.63 |
61,110.13 |
205,563.50 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
266,673.63 |
总计 |
83 |
266,673.63 |
61,110.13 |
205,563.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开05表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
61,110.13 |
10,725.72 |
50,384.41 |
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,836.86 |
8,862.28 |
3,974.58 |
| ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,710.57 |
8,663.35 |
1,047.22 |
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
8,650.20 |
8,650.09 |
0.11 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
697.65 |
13.28 |
684.39 |
| ||
|
2010303 |
机关服务 |
257.67 |
|
257.67 |
| ||
|
2010307 |
法制建设 |
98.40 |
|
98.40 |
| ||
|
2010308 |
信访事务 |
6.65 |
|
6.65 |
| ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.83 |
6.83 |
|
| ||
|
2010401 |
行政运行 |
6.83 |
6.83 |
|
| ||
|
20105 |
统计信息事务 |
26.95 |
9.30 |
17.65 |
| ||
|
2010501 |
行政运行 |
9.31 |
9.31 |
|
| ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
17.65 |
|
17.65 |
| ||
|
20106 |
财政事务 |
706.32 |
43.69 |
662.63 |
| ||
|
2010601 |
行政运行 |
34.72 |
34.72 |
|
| ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
34.27 |
|
34.27 |
| ||
|
2010605 |
财政国库业务 |
151.12 |
8.67 |
142.45 |
| ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
475.04 |
0.04 |
475.00 |
| ||
|
2010650 |
事业运行 |
9.34 |
|
9.34 |
| ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.83 |
0.26 |
1.57 |
| ||
|
20110 |
人力资源事务 |
1,278.97 |
49.22 |
1,229.75 |
| ||
|
2011001 |
行政运行 |
34.00 |
33.90 |
0.10 |
| ||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
892.94 |
1.50 |
891.44 |
| ||
|
2011007 |
博士后日常经费 |
12.68 |
12.68 |
|
| ||
|
2011008 |
引进人才费用 |
338.21 |
|
338.21 |
| ||
|
2011050 |
事业运行 |
1.14 |
1.14 |
|
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
48.78 |
3.74 |
45.04 |
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
3.74 |
3.74 |
|
| ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
31.69 |
|
31.69 |
| ||
|
2011103 |
机关服务 |
13.35 |
|
13.35 |
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
429.39 |
43.89 |
385.50 |
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
45.13 |
43.8 |
1.33 |
| ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
24.30 |
0.09 |
24.21 |
| ||
|
2011303 |
机关服务 |
0.00 |
|
0.00 |
| ||
|
2011304 |
对外贸易管理 |
0.00 |
|
0.00 |
| ||
|
2011305 |
国际经济合作 |
0.00 |
|
0.00 |
| ||
|
2011306 |
外资管理 |
0.00 |
|
0.00 |
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
359.96 |
|
359.96 |
| ||
|
20114 |
知识产权事务 |
1.31 |
1.31 |
|
| ||
|
2011401 |
行政运行 |
1.31 |
1.31 |
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
| ||
|
2012901 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
625.07 |
38.95 |
586.12 |
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
36.44 |
36.09 |
0.35 |
| ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
585.77 |
|
585.77 |
| ||
|
2013150 |
事业运行 |
2.86 |
2.86 |
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
0.67 |
|
0.67 |
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.67 |
|
0.67 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,332.40 |
1,212.57 |
119.83 |
| ||
|
20502 |
普通教育 |
1,332.40 |
1,212.57 |
119.83 |
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,332.40 |
1,212.57 |
119.83 |
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
20,325.79 |
85.96 |
20,239.83 |
| ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
160.73 |
82.97 |
77.76 |
| ||
|
2060101 |
行政运行 |
86.52 |
82.97 |
3.55 |
| ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
74.22 |
|
74.22 |
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
18,561.79 |
|
18,561.79 |
| ||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
20.79 |
|
20.79 |
| ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
18,541.00 |
|
18,541.00 |
| ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
20.28 |
|
20.28 |
| ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
20.28 |
|
20.28 |
| ||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.99 |
2.99 |
|
| ||
|
2060701 |
机构运行 |
2.99 |
2.99 |
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,580.00 |
|
1,580.00 |
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,580.00 |
|
1,580.00 |
| ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
446.07 |
6.07 |
440.00 |
| ||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
6.07 |
6.07 |
|
| ||
|
2070407 |
新闻通讯 |
6.07 |
6.07 |
|
| ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
440.00 |
|
440 |
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
350.00 |
|
350.00 |
| ||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
90.00 |
|
90.00 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
824.04 |
298.49 |
525.55 |
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
209.12 |
9.12 |
200.00 |
| ||
|
2080101 |
行政运行 |
0.25 |
0.25 |
|
| ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
208.87 |
8.87 |
200.00 |
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.84 |
8.84 |
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
8.74 |
8.74 |
|
| ||
|
2080204 |
拥军优属 |
0.10 |
0.10 |
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
322.34 |
280.53 |
41.81 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
253.05 |
253.05 |
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
69.29 |
27.48 |
41.81 |
| ||
|
20807 |
就业补助 |
32.38 |
|
32.38 |
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
32.38 |
|
32.38 |
| ||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
251.36 |
|
251.36 |
| ||
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ |
251.36 |
|
251.36 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
563.96 |
57.09 |
506.87 |
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.28 |
7.28 |
|
| ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.28 |
7.28 |
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
540.08 |
49.81 |
490.27 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
540.08 |
49.81 |
490.27 |
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
16.60 |
|
16.60 |
| ||
|
2101203 |
财政对新型农村合作医疗基金的补助★ |
11.53 |
|
11.53 |
| ||
|
2101204 |
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ |
5.06 |
|
5.06 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
6.60 |
6.60 |
|
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.40 |
6.40 |
|
| ||
|
2110101 |
行政运行 |
6.40 |
6.40 |
|
| ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
0.20 |
0.20 |
|
| ||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
0.20 |
0.20 |
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,805.51 |
144.26 |
4,661.25 |
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
579.65 |
132.80 |
446.85 |
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
59.51 |
50.96 |
8.55 |
| ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
356.66 |
|
356.66 |
| ||
|
2120104 |
城管执法 |
146.02 |
72.00 |
74.02 |
| ||
|
2120106 |
工程建设管理 |
17.47 |
9.86 |
7.61 |
| ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3,532.22 |
|
3,532.22 |
| ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3,532.22 |
|
3,532.22 |
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
693.64 |
11.46 |
682.18 |
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
693.64 |
11.46 |
682.18 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
2,899.02 |
|
2,899.02 |
| ||
|
21305 |
扶贫 |
2,899.02 |
|
2,899.02 |
| ||
|
2130501 |
行政运行 |
38.83 |
|
38.83 |
| ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.45 |
|
1.45 |
| ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,858.74 |
|
2,858.74 |
| ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10,821.97 |
32.34 |
10,789.63 |
| ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
8,236.17 |
19.03 |
8,217.14 |
| ||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
8,236.17 |
19.03 |
8,217.14 |
| ||
|
21506 |
安全生产监管 |
68.11 |
5.19 |
62.92 |
| ||
|
2150601 |
行政运行 |
19.00 |
|
19.00 |
| ||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
38.92 |
|
38.92 |
| ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.19 |
5.19 |
5.00 |
| ||
|
21507 |
国有资产监管 |
5.12 |
5.12 |
|
| ||
|
2150701 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,512.57 |
3.00 |
2,509.57 |
| ||
|
2150801 |
行政运行 |
8.00 |
3.00 |
5.00 |
| ||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
16.47 |
|
16.47 |
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,488.10 |
|
2,488.10 |
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17.11 |
17.11 |
|
| ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
17.11 |
17.11 |
|
| ||
|
2160601 |
行政运行 |
15.04 |
15.04 |
|
| ||
|
2160602 |
一般行政管理事务 |
2.06 |
2.06 |
|
| ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
22.66 |
2.96 |
19.70 |
| ||
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
|
| ||
|
2200150 |
事业运行 |
2.00 |
2.00 |
|
| ||
|
22004 |
地震事务 |
20.66 |
0.96 |
19.70 |
| ||
|
2200406 |
地震灾害预防 |
19.66 |
0.96 |
18.70 |
| ||
|
2200450 |
地震事业机构 |
1.00 |
|
1.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
6,208.14 |
|
6,208.14 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
6,208.14 |
|
6,208.14 |
| ||
|
2299901 |
其他支出 |
6,208.14 |
|
6,208.14 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开06表
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,839.85 |
302 |
商品和服务支出 |
10,630.29 |
|
30101 |
基本工资 |
3,101.26 |
30201 |
办公费 |
210.46 |
|
30102 |
津贴补贴 |
77.23 |
30202 |
印刷费 |
161.96 |
|
30103 |
奖金 |
2,155.30 |
30203 |
咨询费 |
2.50 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
718.65 |
30204 |
手续费 |
20.02 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
20.48 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,760.24 |
30206 |
电费 |
117.69 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
52.79 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
151.29 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,027.18 |
30209 |
物业管理费 |
226.33 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,861.59 |
30211 |
差旅费 |
169.50 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
117.86 |
|
30302 |
退休费 |
248.68 |
30213 |
维修(护)费 |
164.88 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
71.16 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
273.24 |
|
30305 |
生活补助 |
92.74 |
30216 |
培训费 |
42.53 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
44.50 |
|
30307 |
医疗费 |
78.48 |
30218 |
专用材料费 |
33.06 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
164.94 |
|
30309 |
奖励金 |
10.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
196.92 |
|
30311 |
住房公积金 |
1,094.89 |
30227 |
委托业务费 |
5,247.86 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.55 |
|
30314 |
采暖补贴 |
281.68 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
161.24 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
55.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
28,239.06 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,978.53 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
28,239.06 |
30700 |
债务利息支出 |
9,039.01 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
9,039.01 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的 补贴 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
500.34 |
|
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.50 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
285.08 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
79.32 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
135.44 |
|
30907 |
信息网络及软件购置 更新 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
12,701.44 |
公用经费合计 |
10,630.29 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开07表
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
323.6 |
117.86 |
161.24 |
0.00 |
161.24 |
44.50 |
323.6 |
117.86 |
161.24 |
0.00 |
161.24 |
44.50 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位:万元 公开08表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
205,563.50 |
205,563.50 |
0.00 |
205,563.50 |
0.00 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5,563.50 |
5,563.50 |
0.00 |
5,563.50 |
0.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
3,725.00 |
3,725.00 |
0.00 |
3,725.00 |
0.00 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
3,725.00 |
3,725.00 |
0.00 |
3,725.00 |
0.00 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,838.50 |
1,838.50 |
0.00 |
1,838.50 |
0.00 |
| ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
1,838.50 |
1,838.50 |
0.00 |
1,838.50 |
0.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
| ||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
部门决算公开相关信息统计表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 2018年8月 金额单位:万元 公开09表
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一、政府采购情况 | |||
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项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
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合计 |
1 |
277.30 |
277.30 |
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货物 |
2 |
277.30 |
277.30 |
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工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
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二、机关运行经费 | |||
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项目 |
|
统计数 | |
|
(一)行政单位 |
5 |
0 | |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0 | |
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三、国有资产占用情况 | |||
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(一)车辆数合计(辆) |
7 |
4 | |
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1.省部级领导干部用车 |
8 |
0 | |
|
2.一般公务用车 |
9 |
4 | |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 | |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 | |
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5.其他用车 |
12 |
0 | |
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(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
13 |
0 | |
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(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
14 |
0 | |
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注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目
(一)收入决算总体安排情况
2017年财政拨款收入决算266,673.63万元,其中:政府性基金预算财政拨款决算205,563.50万元; 一般公共预算财政拨款决算61,110.13万元。
(二)支出决算总体安排情况
2017年支出决算266,673.63万元。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出12,836.86万元,占比4.81%; 教育支出1,332.40万元,占比0.50%; 科学技术支出20,325.79万元,占比7.62%; 文化体育与传媒支出446.07万元,占比0.17%; 社会保障和就业支出824.04万元,占比0.31%; 医疗卫生与计划生育支出563.96万元,占比0.21%; 节能环保支出6.60万元,占比0.00%;城乡社区支出10,369.01万元,占比3.89%;农林水支出2,899.02万元,占比1.09%;资源勘探信息等支出10,821.97万元,占比4.06%;商业服务业等支出17.11万元,占比0.01%;国土海洋气象等支出22.66万元,占比0.01%;其他支出206,208.14万元,占比77.33%。
二、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目
按支出经济分类,包括工资福利支出10,839.85万元,占比4.06% (由于示范区刚成立,人员经过双向选择,不断调整,所以工资福利支出包含了示范区管委会12个内设部门和所有全额事业单位的全体工作人员);商品和服务支出10,630.29万元,占比3.99%;对个人和家庭的补助1,861.59万元,占比0.70%;对企事业单位的补贴231,964.06万元,占比86.98%;债务利息支出9,039.01万元,占比3.39%;其他资本性支出2,338.84万
三、 “三公”经费增减变化原因等说明信息
示范区管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算323.60万元,其中:因公出国(境)费支出决算117.86万元,占36.42%,主要用于为提高示范区管理水平而参加的出国短期培训及交流考察等,出国(境)团组数12个,出国(境)22人次。公务接待费支出决算44.50万元,占13.75%,主要用于我区与其他相关部门交流工作、检查工作、招商引资等,全年接待315批次,共4350人。公务用车购置及运行费支出决算161.24万元,占49.83%。(因示范区管委会成立于2017年2月,没有基础数据,所以无法计算决算收支增减情况和三公经费增减情况)
四、细化说明因公出国(境)团组及人数
因公出国(境)费支出决算117.86万元,占36.42%,主要用于为提高示范区管理水平而参加的出国短期培训及交流考察等,出国(境)团组数12个,出国(境)22人次。
五、说明公务用车购置数及保有辆
公务用车购置及运行费支出决算161.24万元,占49.83%。
截至2017年12月31日,决算报表显示有4辆公务用车。
实际情况是共有149辆,其中,厅级领导使用6辆、一般公务用车43辆、执法用车16辆,年底报废84辆。主要原因是示范区刚合并成立,原高新区、经济区公务用车由示范区管委会统一调配,资产清查工作尚未彻底完成,各单位未能将固定资产及时登账,2018年清产核资工作完成后,各单位固定资产已全部进行了账务处理。
另外,2017年1月示范区管委会使用经济区财政资金购置公务用车1辆,价值179,800.00元,该车作为固定资产登记在原经济区,未体现到2017年决算中。
六、说明国内接待的批次、人数
公务接待费支出决算44.50万元,占13.75%,主要用于我区与其他相关部门交流工作、检查工作、招商引资等,全年接待315批次,共4350人。
一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出61,110.13万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出12,836.86万元,占比21.01%;教育支出1,332.40万元,占比2.18%; 科学技术支出20,325.79万元,占比33.26%; 文化体育与传媒支出446.07万元,占比0.73%; 社会保障和就业支出824.04万元,占比1.35%; 医疗卫生与计划生育支出563.96万元,占比0.92%; 节能环保支出6.6万元,占比0.01%; 城乡社区支出4,805.51万元,占比7.86%; 农林水支出2,899.02万元,占比4.74%; 资源勘探信息等支出10,821.97万元,占比17.71%; 商业服务业等支出17.11万元,占比0.03%; 国土海洋气象等支出22.66万元,占比0.04%; 其他支出6,208.14万元,占比10.16%。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出10,725.72万元,占比17.55%。包括人员支出10,403.66万元,占比17.02%;日常公用经费322.06万元,占比0.53%。项目支出50,384.41万元,占比82.45%。
3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括工资福利支出10,839.85万元,占比17.74%; 商品和服务支出10,630.29万元,占比17.40%; 对个人和家庭的补助1,861.59万元,占比3.05%; 其他资本性支出500.34万元,占比0.82%; 对企事业单位的补贴28,239.06万元,占比46.21%; 债务利息支出9,039.01万元,占比14.79%。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年部门决算中,政府性基金预算财政拨款决算205,563.50万元。
按支出功能、支出用途分类,包括城乡社区支出5,563.50万元,占比2.71%; 其他支出200,000.00万元, 占比97.29%。
其他支出200,000.00万元,为太原市财政局下达我区专项用于基础设施建设及设立政府引导基金100,000.00万元和专项用于设立科技成果转化基金100,000.00万元,截止2017年底,该款项已全部支付。


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