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山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心2019年部门决算公开

来源: 2020-09-29 11:08
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山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

2019年部门决算公开

第一部分

主要职责及机构设置情况

)主要职责

根据西省机构编制委员会《关于西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》(并编办字[2017]131号)件精神,设立山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中。全负责潇河产业园区各项管理和政企服务作。其主要职责是:

1.负责区项的征地、拆迁、开建设、基础设施配套作;

2.负责打造潇河综合服务区和潇河化创意区,承载化休闲和创意职能,形成潇河廊;

3.落实范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关作;

4.负责制定园区基础设施建设案、预算编制作及建设、维护、管理运行工作;

5.负责园区绿化环卫市政管理等作;

6.负责园区党的建设作;

7.负责园区信访稳定作;

8.负责园区事业服务中劳务派遣用工计划及员的常管理作;

9.协调、配合和监督西转型综合改革示范区综合执法队潇河产业10.承办范区党委管委会交办的其他事项。

)机构设置情况

潇河园区事业服务中内设部10个:办公室、党群部、督查室、县区作部、信访稳定部、项建设部、公事业部、政企服务部、安全环保办、项前期部。内设部不独核算。

、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2019年纳入山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中决算汇编范围的单位情况下表:

序号

单位名称

1

西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中


三、决算收增减变化情况说明

)收决算总体安排情况

2019年收决算149619.84万元,同211.86%,财政拨款145619.83 万元,同203.53%,新增其他收4000万元。其中:般公共预算财政拨款收45895.46万元,同5331.87%政府性基预算财政拨款收99724.37万元,同111.59%,新增其他收4000万元。

支出决算总体安排情况

2019年出决算149619.84万元,同211.86%。按出功能分类,包括般公共服务1342.94万元,占0.9%,同127.3%;城乡社区67374.98,占45.05%,同42.19%;新增节能环保5901.92万元,占3.95%,新增其他出(专项债券)75000万元,占50.15%。

1.一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2019年部决算中,般公共预算资安排45895.46万元,同524.86%。

⑴按出功能分类,按出功能分类,包括:般公共服务1342.94万元,占2.93%,同127.3%、城乡社区38650.61万元,占84.21%,同472.25%、本年度新增节能环保5901.92万元,占12.86%。

⑵按支出用途分类,包括:基本支出(日常公用经费)76.35万元,占比0.17%,同比减少98.83%、项目支出(行政事业类项目)45819.11万元,占比99.83%,同比增长5610.97%。

⑶ 按支出经济分类,包括:商品服务支出2489.30万元,占比5.42%,同比增长259.94%、资本性支出36937.59万元,占比80.48%,同比增长461.72%、对企业补助6467.67万元,占比14.09%,同比增长8299.57%、对个人及家庭补助0.9万元,同比增长66.67%。

2.政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年部门决算中,政府性基金预算财政拨款决算99724.37万元,同比增长145.44%

按支出功能、支出用途分类,包括城乡社区支出304,567.94万元,占比24.79%,同比下降39.15%,本年新增其他支出(专项债券)75000万元,占比75.21%。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行费用76.35万元,其中办公费22.37万元,占比29.3%,同比增长9.76%、印刷费1.24万元,占比1.62%,同比减少45.13%、手续费0.05万元,占比0.07%、水费0.58万元,占比0.76%,同比增长65.71%、邮电费1.21万元,占比1.58%,同比减少38.58%、差旅费0.42万元,占比0.55%,公务用车运行维护费22.28万元,占比29.18%,同比增长113.21%、委托业务费2.25万元,占比2.95%,同比减少61.93%、其他交通费25.45万元,占比33.33%,同比增长501.65%、办公设备购置0.5万元,占比0.65%,同比增长233.33%。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度,对经费合理安排、严格履行政采手续,不超政采预算支出,进行了必要的政采程序。2019年潇河园区政府采购支出合计98632.52万元,同比增长171.14%,其中:货物支出16.37万元,同比减少85.7%、工程支出98440.87万元,同比增长171.46%、新增服务支出175.28万元。

政府采购购固定资产支出16.37万元、(主要用于电脑、打印机、碎纸机、扫描仪等办公设备的购置)工程支出;市政道路工程支出98632.52万元(主要是修建市政公路、管廊、潇河大桥等项目),服务支出175.28万元(主要用于环卫清扫服务)。

、国有资产占用情况说明

     国有资产占有使用情况:园区目前属于创建期间,没有自己房产;没有公务车辆资产(公务车辆统一由示范区管委会调拨使用);其他固定资产为电脑、打印机、复印机、照相机、空调、办公桌、椅等办公设备,固定资产原值213.96万元,同比增长32.89%,固定资产累计折旧41.64万元,固定资产净值172.33万元;没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绩效管理情况说明。2019年我园区对26个项目,按照示范区财管部要求,实行绩效管理,按照预算绩效管理相关的规章制度,为业务工作的开展奠定制度基础。从年末自行评价情况看,本年度26个项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,今后,随着财政一体化平台绩效管理要求,绩效项目管理水平将会不断提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分

2019年部门决算公开报表:

一、2019年收入支出决算总表(公开01表)

二、2019年收入决算表(公开02表)

三、2019年支出决算表(公开03表)

四、2019年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、2019年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)

(详见附表)

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2019年潇河园区“三公”经费支出22.28万元。潇河园区没有配备公务用车(公务用车由示范区管委会统一调拨(9辆),资产不在园区,产生费用由园区支付),公务用车运行维护费支出22.28万元,公务接待费0元,0批次、0人员;因公出国(境)费支出为0万元,本年度“三公”经费同比增长113.21%。

二、“三公”经费支出细化说明

2019年潇河园区因公出国(境)费预算为0元;公务用车购置费为0;公务用车运行费22.28万元,公务接待预算0元。

、细化说明因公出国(境)团组数及人数

2019年潇河园区因公出国(境)支出为0,上年度因公出国(境)支出为0,没有增减变动。

、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0,公务用车保有量为9辆。

、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0万元,涉及0批次共计0人,上年度公务接待费0万元,没有增减变动。


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